3月19日下午,市审计局组织召开市投资集团有限公司及所属企业2024年度资产、负债、损益情况审计进点会。市审计局审计组全体成员,市投资集团领导班子、所属企业负责人及相关部门负责人参加会议。
会议宣读了审计通知书及《审计“八不准”工作纪律》,明确了此次审计的目标、范围及重点,强调将围绕集团及所属企业的资产真实性、负债合规性、损益合理性展开全面核查,重点关注国有资本运营效率、风险防控机制及重大改革任务推进情况。
会议强调,此次审计是落实党中央关于深化国企改革、强化国资监管的重要举措,要求审计组依法履职、精准揭示问题,助力企业优化管理、防范风险;同时强调被审计单位需提高站位,主动配合,确保审计工作高效推进。
市投资集团党委书记、董事长代表集团作表态发言,承诺将严格按照审计要求,及时完整提供资料,以审计为契机完善内控体系,推动企业高质量发展。
会议明确了审计工作的时间安排和沟通机制,为后续现场审计奠定了坚实基础。此次审计旨在促进国有企业提升资产效益、规范经营行为,为市属国企深化改革和区域经济稳定发展提供保障。(刘文琪)